Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:docflow_invoice

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:docflow_invoice [2016/05/20 12:24]
codegen создано
wiki:docflow_invoice [2016/11/08 14:00] (текущий)
katya.mikhaylova
Строка 1: Строка 1:
 ====== Счет-Фактура ====== ====== Счет-Фактура ======
  
 +Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с [[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194368/|Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н]]. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом:
  
 +**Отправитель:**
 +  * подписывает и отправляет счет-фактуру получателю;
 +  * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры;
 +  * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ;
 +  * получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя.
 +**Получатель:**
 +  * получает счет-фактуру отправителя;
 +  * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю;
 +  * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ
 +  * подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя;
 +  * получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя;
 +  * подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ.
 +
 +===== Создание =====
 +
 +Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:
 +{{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_15.47.35.png |}}
 +
 +При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием "Создание счета - фактуры" в левом верхнем углу. \\
 +
 +Создание счет-фактуры в системе возможно:
 +  - Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА;
 +  - Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной;
 +  - Созданием документа в Системе. \\
 +
 +При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа. \\
 +
 +Для создания документа в Системе заполните поля документа:
 +  * Номер и дата документа.
 +
 +  * Грузоотправитель, Грузополучатель и Покупатель. \\ При заполнении поля начните вводить название компании или ИНН и система предложит все варианты компаний, которые активированы у вас в качестве клиентов корпоративной сети.
 +
 +
 +  * Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа.
 +
 +  * Табличная часть. \\ 
 +    * Введите наименование товара / оказанной услуги;
 +    * Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка;
 +    * Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически;
 +    * Укажите налоговую ставку, сумма налога и стоимость товара просчитываются автоматически;
 +    * Копирование / удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком;
 +    * Добавить новую, пустую строку в документ нажмите  кнопку "Добавить запись".
 +
 +  * Кнопка "Сохранить" для сохранения документа в папке Черновики. \\ 
 +
 +  * Кнопка "Закрыть" для закрытия создаваемого документа без сохранения.  \\ 
 +
 +Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики. \\
 + 
 +
 +===== Просмотр =====
 +
 +Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом:
 +
 +{{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_16.08.35.png |}}
 +
 +На странице просмотра Счет-фактуры вы можете:
 +      * просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации;
 +      * просмотреть Отправителя и Получателя документа;
 +      * Подписать и Отправить документ;
 +      * распечатать, скачать или перейти к редактированию этого документа;
 +      * создать еще один черновик такого документа дублированием;
 +      * закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие;
 +      * просмотреть печатную форму документа.
 +
 +
 +
 +===== Уточнение =====
 +
 +Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:
 +
 +{{ :wiki:btn_utoch.jpg |}}
 +
 +В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить».
 +
 +{{ :wiki:blk_utoch-2.jpg |}}
 +
 +Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю.
 +
 +{{ :wiki:blk_show_zapr_utoch.jpg |}}
 +
 +При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа:
 +  * создать уточнение;
 +  * создать корректировку.
 +Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.
 +===== Корректировка =====
 +
 +Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом:
 +
 +{{ :wiki:korsfact_create.jpg |}}
 +
 +Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра:
 +
 +{{ :wiki:korsfact_show.jpg |}}
 +
 +Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру.
 +
 +===== Подписание и отправка документов =====
 +
 +{{:wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_12.30.34.png |}} Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите "Подписать и отправить", система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю. \\
 +
 +Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика. \\
 +
 +{{:wiki:снимок_экрана_2016-11-08_в_12.16.08.png?180 |}} Вместо кнопки "Подписать и отправить" вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ. \\
 +
 +Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ. \\
 +
 +Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить "В архив". Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку.
wiki/docflow_invoice.1463736284.txt.gz · Последнее изменение: 2016/05/20 12:24 — codegen