Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
wiki:docflow_invoice [2016/05/20 12:35] codegen |
wiki:docflow_invoice [2016/11/08 14:00] (текущий) katya.mikhaylova |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Счет-Фактура ====== | ====== Счет-Фактура ====== | ||
- | [[http://example.com|Внешняя ссылка]] | ||
Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с [[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194368/|Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н]]. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом: | Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с [[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194368/|Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н]]. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом: | ||
Строка 16: | Строка 15: | ||
* получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя; | * получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя; | ||
* подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ. | * подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ. | ||
- | * | + | |
+ | ===== Создание ===== | ||
+ | |||
+ | Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом: | ||
+ | {{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_15.47.35.png |}} | ||
+ | |||
+ | При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием "Создание счета - фактуры" в левом верхнем углу. \\ | ||
+ | |||
+ | Создание счет-фактуры в системе возможно: | ||
+ | - Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА; | ||
+ | - Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной; | ||
+ | - Созданием документа в Системе. \\ | ||
+ | |||
+ | При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа. \\ | ||
+ | |||
+ | Для создания документа в Системе заполните поля документа: | ||
+ | * Номер и дата документа. | ||
+ | |||
+ | * Грузоотправитель, Грузополучатель и Покупатель. \\ При заполнении поля начните вводить название компании или ИНН и система предложит все варианты компаний, которые активированы у вас в качестве клиентов корпоративной сети. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа. | ||
+ | |||
+ | * Табличная часть. \\ | ||
+ | * Введите наименование товара / оказанной услуги; | ||
+ | * Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка; | ||
+ | * Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически; | ||
+ | * Укажите налоговую ставку, сумма налога и стоимость товара просчитываются автоматически; | ||
+ | * Копирование / удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком; | ||
+ | * Добавить новую, пустую строку в документ нажмите кнопку "Добавить запись". | ||
+ | |||
+ | * Кнопка "Сохранить" для сохранения документа в папке Черновики. \\ | ||
+ | |||
+ | * Кнопка "Закрыть" для закрытия создаваемого документа без сохранения. \\ | ||
+ | |||
+ | Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики. \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Просмотр ===== | ||
+ | |||
+ | Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом: | ||
+ | |||
+ | {{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_16.08.35.png |}} | ||
+ | |||
+ | На странице просмотра Счет-фактуры вы можете: | ||
+ | * просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации; | ||
+ | * просмотреть Отправителя и Получателя документа; | ||
+ | * Подписать и Отправить документ; | ||
+ | * распечатать, скачать или перейти к редактированию этого документа; | ||
+ | * создать еще один черновик такого документа дублированием; | ||
+ | * закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие; | ||
+ | * просмотреть печатную форму документа. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Уточнение ===== | ||
+ | |||
+ | Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры: | ||
+ | |||
+ | {{ :wiki:btn_utoch.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить». | ||
+ | |||
+ | {{ :wiki:blk_utoch-2.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю. | ||
+ | |||
+ | {{ :wiki:blk_show_zapr_utoch.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа: | ||
+ | * создать уточнение; | ||
+ | * создать корректировку. | ||
+ | Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру. | ||
+ | ===== Корректировка ===== | ||
+ | |||
+ | Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом: | ||
+ | |||
+ | {{ :wiki:korsfact_create.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра: | ||
+ | |||
+ | {{ :wiki:korsfact_show.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру. | ||
+ | |||
+ | ===== Подписание и отправка документов ===== | ||
+ | |||
+ | {{:wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_12.30.34.png |}} Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите "Подписать и отправить", система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю. \\ | ||
+ | |||
+ | Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика. \\ | ||
+ | |||
+ | {{:wiki:снимок_экрана_2016-11-08_в_12.16.08.png?180 |}} Вместо кнопки "Подписать и отправить" вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ. \\ | ||
+ | |||
+ | Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ. \\ | ||
+ | |||
+ | Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить "В архив". Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку. |